问题已解决

年货一部分900元是员工垫钱买的,后已给员工报销;另一部分年货600元是对公转账买的。请问怎么做分录?

84785007| 提问时间:2023 03/24 20:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
学员朋友您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款,其他应付款
2023 03/24 20:23
84785007
2023 03/24 20:25
请问给员工报销时是 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样吗?
易 老师
2023 03/24 20:25
你说的这种也可以的。
84785007
2023 03/24 20:28
哦哦,那按老师的说法是计提时 借:管理费用-福利费1500 贷:应付职工薪酬-职工福利费1500 支付时 借:应付职工薪酬-职工福利费600 贷:银行存款600 借:应付职工薪酬-职工福利费900 贷:其他应付款900 是正确的吗?
易 老师
2023 03/24 20:49
是的没错, 是这样的
84785007
2023 03/24 20:50
好的,谢谢老师!
易 老师
2023 03/24 20:51
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~