问题已解决
年货一部分900元是员工垫钱买的,后已给员工报销;另一部分年货600元是对公转账买的。请问怎么做分录?
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速问速答学员朋友您好,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款,其他应付款
2023 03/24 20:23
84785007
2023 03/24 20:25
请问给员工报销时是
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
这样吗?
易 老师
2023 03/24 20:25
你说的这种也可以的。
84785007
2023 03/24 20:28
哦哦,那按老师的说法是计提时
借:管理费用-福利费1500
贷:应付职工薪酬-职工福利费1500
支付时
借:应付职工薪酬-职工福利费600
贷:银行存款600
借:应付职工薪酬-职工福利费900
贷:其他应付款900
是正确的吗?
易 老师
2023 03/24 20:49
是的没错, 是这样的
84785007
2023 03/24 20:50
好的,谢谢老师!
易 老师
2023 03/24 20:51
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。