问题已解决
科目名称 币种名称 期末余额借方 期末余额贷方 应交税费 191997.35 应交增值税 351434.88 0 进项税额 2028865.31 销项税额 0 1833570.23 进项税额转出 0 189787.76 待认证进项税 345927.56 未交增值税 12264.26 这个结转分录怎么做
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![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/39/10/36_avatar_middle.jpg?t=1691133158)
算了一下,最后就是这样的。
2023 03/25 11:49
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84784967 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 03/25 11:51
分录怎么做
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一休哥哥老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/25 11:52
最后余额是在借方 351434.88
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84784967 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 03/25 11:54
非常感谢
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一休哥哥老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/25 11:57
(1)月末若计算出当月需要交纳增值税时(通常情况下,是指销项税额等贷方科目发生数大于进项税额等借方科目发生数)
应做分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
(2)月末若计算出当月不需要交纳增值税时(通常情况下,是指进项税额等借方科目发生数大于销项税额等贷方科目发生数),不需要做账务处理,留底待以后抵扣就可以了。
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一休哥哥老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/25 11:58
您这个就是第二种情况,借方余额 ,所以不需要处理,留底待以后抵扣就可以了。