问题已解决

老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?

84784980| 提问时间:2023 03/26 13:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
同学您好,不需要转。如果当地有强制留抵退税的事情,没有销项就尽量不要认证。
2023 03/26 13:53
84784980
2023 03/26 13:56
做了应交税费—应交增值税(进项税额)就是已经认证了,那要怎么处理?
立峰老师
2023 03/26 13:56
不用处理。放那儿就可以。
84784980
2023 03/26 13:58
那下个月要进行抵扣的时候,,抵扣分录怎么做?
84784980
2023 03/26 13:58
那下个月要进行抵扣的时候,,抵扣分录怎么做?
立峰老师
2023 03/26 14:20
下个月的抵扣时,计算申报就可以,不需要作分录。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~