问题已解决

老师,月底,所有的进项税要转到“转出多交”,销项税要转到“转出未交”,最后都转到“未交增值税”是吗,也就是说月底进项税和销项税要没有余额是吗,只有未交增值税会有余额,对吗?

84785022| 提问时间:2023 03/27 10:53
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 是的   你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2023 03/27 10:57
84785022
2023 03/27 11:01
老师,那减免税款怎么做账,我现在这个科目有余额也是不对的吧
玲老师
2023 03/27 11:06
你好 这个科目 也转到转出未交增值税科目 结平  
84785022
2023 03/27 11:08
进项税额转出也是转到 转出未交增值税吗老师?
玲老师
2023 03/27 11:14
你好 是的是这  样,看上面分录写了 
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