问题已解决
2月份购进的原材料,收到货物和发票。在3月份的时候发现发票开错,发票退回后再收到日期为3月份的发票,应该怎么账务处理?
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速问速答1月份做暂估入库,3月冲暂估
2023 03/27 11:23
84784977
2023 03/27 11:30
2月份做暂估吗?借:暂估入库 贷:应付账款?
家权老师
2023 03/27 11:40
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商