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2月份购进的原材料,收到货物和发票。在3月份的时候发现发票开错,发票退回后再收到日期为3月份的发票,应该怎么账务处理?

84784977| 提问时间:2023 03/27 11:20
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
1月份做暂估入库,3月冲暂估
2023 03/27 11:23
84784977
2023 03/27 11:30
2月份做暂估吗?借:暂估入库   贷:应付账款?
家权老师
2023 03/27 11:40
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
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