问题已解决

今年航天收了300元税控服务费,2月份300元全额抵扣了,但是现在得知只能抵扣280元,然后3月航天给我们把300元发票作废了,重开了280元和20元的。由于我们是出口企业不能更改增值税报表,那这个抵扣错的300元怎么处理?请教,谢谢!

84784994| 提问时间:2023 03/27 12:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你之前全额抵扣了,做进项转出,然后再重新抵扣就行。
2023 03/27 12:28
84784994
2023 03/27 12:31
谢谢郭老师。可以指导一下这个做进项转出增值税申报表需要填哪几张表吗?会计分录怎么写?
郭老师
2023 03/27 12:33
在附表二进项转出,其他里面填写就可以了 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项转出
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