问题已解决

老师说一下,甲建筑公司**乙的建筑公司的资质,乙收甲14%(包含税金和管理费),甲和乙分别怎么做账,详细的账务处理说一下吧 都没有工程结算科目 用旧的准则

84785007| 提问时间:2023 03/27 16:08
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 用工程施工即可  ; 到时吧 收入结转到主营业务成本的
2023 03/27 16:22
84785007
2023 03/27 16:27
乙收到工程款 贷收入   然后甲给乙开成本票借工程施工  是通过甲给乙开成本票把钱转给甲吗?
meizi老师
2023 03/27 16:35
你好;   是的; 到时甲方还得开票给乙方的;  
84785007
2023 03/27 17:50
那比如工程款100万   扣14个点   是乙方给甲方开86万的票过来  然后甲方给乙方转86万  这样账务处理吗
meizi老师
2023 03/27 17:53
你好;  是的;  需要做分录的。 你i银行走了流水的  
84785007
2023 03/27 18:04
就是最后是不是账上不能体现出来管理费这个东西  也不能体现出来别人**了我的资质   因为这是不合理的是吗?
meizi老师
2023 03/27 18:05
你好管理费是会  出现税费的缴纳的; 你可以体现这个 费用明细;但是做账要做清楚 
84785007
2023 03/27 18:07
不懂你啥意思  我说的管理费是收的甲方的管理费的意思 账上能体现出来?
meizi老师
2023 03/27 18:09
你好;      是 ; 意思是额外扣除的管理费 ;这个要按6%报增值税的  
84785007
2023 03/27 18:17
让甲方少开点成本票   账上不提现出来这个管理费用 可以吗? 这样不就不用交增值税了
meizi老师
2023 03/27 18:19
你好;  这样的话; 你成本也得体现你支付的金额 ;  比如你支付了100万出去 (开票给你90万;  还有10万这部分也得是成本  )
84785007
2023 03/27 18:24
为什么开90万 要付100万 不是开多少票 付出去多少钱吗?
meizi老师
2023 03/27 18:34
你好;   你不是说你要让对方少开票金额吗 ; 所以我按照你说的去举例 ; 你开票的金额 是包括了 工程款 和管理费合计哈; 正常来说是要体现管理费部分的  
84785007
2023 03/27 18:47
少开点不就可以少付钱吗 管理费自然而然就扣下了吗 不是吗?
meizi老师
2023 03/27 18:51
但是少支付 跟你实际业务就不匹配了 ; 你这样做账就不合理的 
84785007
2023 03/27 18:52
那不这样做的话 我收到管理费 怎么做分录?
meizi老师
2023 03/27 18:55
你好; 收到管理费 ; 你到时做其他业务收入去 ;    报6% 的 服务费收入 ;  
84785007
2023 03/27 18:58
那如果我直接从工程款里扣掉管理费 我该怎么做账啊?
meizi老师
2023 03/27 19:01
你好;如果这样你直接按照扣款后的金额去开票做账 ;   
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