问题已解决
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
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速问速答你好 这6个月有销售电吗
2023 03/27 20:25
84785011
2023 03/27 20:25
实际是销售了,就是没开票。老师
玲老师
2023 03/27 20:27
你好 做无票收入 ,借应收,贷收入 应交增值税 成本也是正常结转 后面可以开发票
84785011
2023 03/27 20:38
开出发票后,怎么做账,老师
玲老师
2023 03/27 20:49
红冲上面无票收入 再做上面收入分录
84785011
2023 03/27 20:50
谢谢老师指导
玲老师
2023 03/27 20:51
你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!