问题已解决

我们老板,从公账付款给上游单位,然后上游单位开成本发票给我们,不是真实业务,我外账是做的成本,但内账,我该怎么做呢?

84785034| 提问时间:2023 03/29 09:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那张按照实际业务来做就可以的。没有实际业务的可以不用做。
2023 03/29 09:31
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