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老师,请问我们的材料的数量和金额都是暂估的,与实际来的数量和金额有差异,造成成本波动太大,这种怎么处理?

84785015| 提问时间:2023 03/30 10:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1、用红字制做凭证:冲回原暂估入库凭证数据: 2、再按发票金额入库做: 借:原材料-**材料 贷:(相应科目) 3、处理后就不存在由此造成的材料成本差额了。
2023 03/30 10:08
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