问题已解决

老师你好,跨年度少计提增值税0.22 实际已经缴纳了,这个要怎么调整

84785002| 提问时间:2023 03/30 10:10
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个直接记到营业外收入就行。你这个是不是尾插产生的?是就这样处理。
2023 03/30 10:13
84785002
2023 03/30 10:22
分录是借应交税费-未交增值税 贷:营业外收入?
玲老师
2023 03/30 10:24
这样处理就正确了。
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