问题已解决
请问一下 收到进项专票怎么做账 抵扣的时候又怎么做账
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借,成本费用,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
2023 03/30 10:36
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2023 03/30 10:37
那需要结转进行嘛
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/30 10:38
在结转增值税的时候可以结转,也可以不结转。
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2023 03/30 10:38
那抵扣的时候怎么做账
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/30 10:41
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税
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2023 03/30 10:47
那这种1月2月进行30万税额 2月销项税额27万 这种怎么做啊
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/30 10:48
做账的话也是真的做的。