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应交增值税=销项减去进项+上期留底-进项税额转出
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速问速答同学您好,是的没错, 是这样的应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款
2023 03/30 13:16
84785005
2023 03/30 13:22
上期留底是哪个数据
易 老师
2023 03/30 13:26
同学您好,一般应交税费为负数时就是留底税额
应交增值税=销项减去进项+上期留底-进项税额转出
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