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老师,我是半路建账,他以前有些进项税额,我录入期初数,该放在哪两个科目才能试算平衡,建账正确呢?

84785011| 提问时间:2023 03/31 09:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你建站的时候,他上一个月的期末余额是平衡的吗?如果是的话,你直接录入他的期末余额就可以了,你不用管之前发生了什么业务。因为你可以不知道他这个进项是什么业务产生的。
2023 03/31 09:06
84785011
2023 03/31 09:13
之前没有账,我是看到有些进项票,想知道这些进项税额该放在哪个科目
郭老师
2023 03/31 09:13
好,那这些发票认证了没有?
84785011
2023 03/31 09:14
还没有认证
郭老师
2023 03/31 09:15
没有认证做到应交税费待认证,你看一下他之前做账务处理了吗?没有的话看一下发票什么业务的。付款了没有,核实一下。
郭老师
2023 03/31 09:16
相当于是之前没有做账务处理,现在需要补上,如果之前已做了账务处理的话,你只需要录入一个期初余额应交税费,待认证再借方有余额就可以了 盘点现有的余额来做期出,这个不需要有对应的项目,你把所有的余额都列出来,差额放到利润分配未分配利润里面去。
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