问题已解决

老师,请问2022年11月份预付了货款给供应商,2023年1月份收到商品,供应商3月份开具发票给我司;1月份跟3月份要怎么做账呀?

84784949| 提问时间:2023 03/31 09:48
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到商品时借库存商品贷预付账款。 收到发票,把上面这个分录红冲再做上面分录。
2023 03/31 09:51
84784949
2023 03/31 09:56
1月暂估入账?2月份要红冲掉吗?还是3月份收到发票再红冲?商品跟发票跨了2个月
玲老师
2023 03/31 10:02
收到发票的时候再做红葱。
84784949
2023 03/31 10:04
好的,谢谢老师
玲老师
2023 03/31 10:12
不客气,问题解决,请好评。
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