问题已解决
老师您好,企业取得的进项税票,本月已入账但暂时不想认证抵扣抵扣进项税额的,到用的时候再认证抵扣,分录还写应交税费-应交增值税-进项税额,不写应交税费—应交增值税—待认证进项税额科目,可以吗?
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是的,这样处理是正确的。
2023 03/31 10:20
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2023 03/31 10:28
老师,我的意思是已入账为认证的进项票,分录不写应交税费—应交增值税—待认证进项税额科目,可以吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 10:29
已经认证的就直接计入进项了。
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2023 03/31 10:35
老师您好,企业取得的进项税票,本月已入账但暂时不想认证抵扣抵扣进项税额的,到用的时候再认证抵扣,分录还写应交税费-应交增值税-进项税额,可以吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 10:42
没有认证的时候记入待认证是对的。
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2023 03/31 10:44
好的,谢谢老师
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 10:53
不客气,问题解决,请好评。