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老师,我们是一家教育机构,现在请别的公司给我们学校的学生进行培训,请问一下 1.收到这笔培训费的发票,要怎么做会计分录 2.支付给对方培训费的时候,要怎么做会计分录

84785043| 提问时间:2023 03/31 11:04
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 1借:银行存款 贷:预收账款 2借:主营业务成本 贷;银行存款
2023 03/31 11:05
84785043
2023 03/31 11:12
老师,为什么发票来了,是银行存款增加
小菲老师
2023 03/31 11:18
同学,你好 你是第几个不清楚?
84785043
2023 03/31 11:23
第一个不清楚,为什么是借银行存款,贷预收账款
84785043
2023 03/31 11:23
发票来了,为什么是银行存款增加
小菲老师
2023 03/31 11:28
同学,你好 收到这笔培训费的发票,要怎么做会计分录 你是付了钱,收到发票吗?
84785043
2023 03/31 11:38
这个是发票拿到的时候
84785043
2023 03/31 11:39
这个是我们给对方付钱的时候
84785043
2023 03/31 11:39
请问老师这两个过程要怎么做会计分录
84785043
2023 03/31 11:39
我们是一家小规模纳税人
小菲老师
2023 03/31 11:40
同学,你好 1.收到这笔培训费的发票,要怎么做会计分录 借:主营业务成本 贷:应付账款 2.支付给对方培训费的时候,要怎么做会计分录 借:应付账款 贷:银行存款
84785043
2023 03/31 11:42
好的,谢谢老师
小菲老师
2023 03/31 11:49
不客气,祝工作顺利
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