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老师固定资产暂估入账和收到发票后在做账,这两个分录怎么做呢?

84785034| 提问时间:2023 03/31 11:25
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借:固定资产, 贷:银行存款,收票借:固定资产或负数,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,资月借:管理/制造费用,贷:累计折旧,
2023 03/31 11:28
84785034
2023 03/31 13:26
没看懂收到票的做的分录?为什么不是做一笔红冲的分录,再做借:固定资产 应交税费—应交增值税进项税 贷:银行存款呢?
易 老师
2023 03/31 13:35
你好,你这种也行的,这种做法也可以
84785034
2023 03/31 13:42
老师按照你说的。比如借:固定资产—2000  贷:在建工程—2000(暂估) 收到票 借:固定资产—2500  应交税费—应交增值税进—500 贷:固定资产—2000 在建工程—1000(差额)   老师你看下这样做对吗?
易 老师
2023 03/31 13:45
同学您好,你好,可以的, 没问题
84785034
2023 03/31 13:51
老师这个报告中的折旧方法用的是哪一种呢?
84785034
2023 03/31 13:52
这个是审计报告中的
易 老师
2023 03/31 13:55
同学您好,直线法折旧
84785034
2023 03/31 14:22
老师固定资产折旧的残值率是怎么确定的呢
易 老师
2023 03/31 14:27
同学您好,企业可以自行规范一般5%
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