问题已解决
3月付款了未收到票,发票4月才开,暂估成本入账,3月账期做付款分录是怎么做呀,4月收到票又是怎么做分录呢
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速问速答3月末应进行如下账务处理:
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
4月初将上述会计分录原账冲回:
借:应付账款——暂估应付账款
贷:原材料
在收到发票等结算凭证,并支付货款时:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2023 03/31 14:14
84784951
2023 03/31 14:19
3月是已经付款了,未收到票
向阳老师
2023 03/31 14:24
您好,同学,那就不用暂估成本哦
3月末应进行如下账务处理:
借:预付账款
贷:银行存款
在收到发票等结算凭证,
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款