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3月付款了未收到票,发票4月才开,暂估成本入账,3月账期做付款分录是怎么做呀,4月收到票又是怎么做分录呢

84784951| 提问时间:2023 03/31 14:06
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
3月末应进行如下账务处理:   借:原材料     贷:应付账款——暂估应付账款   4月初将上述会计分录原账冲回:   借:应付账款——暂估应付账款     贷:原材料   在收到发票等结算凭证,并支付货款时:   借:原材料     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款
2023 03/31 14:14
84784951
2023 03/31 14:19
3月是已经付款了,未收到票
向阳老师
2023 03/31 14:24
您好,同学,那就不用暂估成本哦 3月末应进行如下账务处理:   借:预付账款     贷:银行存款   在收到发票等结算凭证,   借:原材料     应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:预付账款
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