问题已解决
就是想问下,这种情况怎么开票更好更合理,准不准确都无所谓
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2023 03/31 16:01
84785002
2023 03/31 16:02
就这个图片上的
小佳老师
2023 03/31 16:07
同学,设备是自产的还是外购的?
84785002
2023 03/31 16:09
外购的设备和药品及废料都是外购的
小佳老师
2023 03/31 16:19
你好,按照合同内容,需要开具技术服务发票,同时赠送的设备也需要开票,申报增值税时,赠送的设备需要视同销售缴纳增值税。
84785002
2023 03/31 16:21
那设备开票的金额是多少呢?然后设备药品和电子废料成本,能结转到主营业务成本嘛
小佳老师
2023 03/31 16:26
可以有以下两种开票方式:一是将赠品实际价值与商品一同计价,再将赠品价格作为折扣,在同一张发票的“金额”栏注明折扣额。二是在开具销售发票时,将赠品和商品总的销售金额按各项商品公允价值的比例分摊确认赠品和商品的销售收入,按总的销售金额征收增值税。
小佳老师
2023 03/31 16:26
视同销售的产品确认收入后,需要结转对应成本。
84785002
2023 03/31 16:42
你说的设备实际价值是我购进的金额嘛
小佳老师
2023 03/31 16:45
视同销售的价格,结合实际业务确定具体金额。
84785002
2023 03/31 16:46
意思是我实际要卖出去的价格是嘛
小佳老师
2023 03/31 16:47
如果最近时期有同类货物销售,是按最近时期的平均销售价格。