问题已解决

老师,税控设备我280元入账,本应是:借:管理费用-办公费,贷:银行存款;借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:管理费用-办公费。但我师傅教我是这样做的,借:应交税费-应交增值税(减免税),贷:银行存款。老师,像这样做账有什么不妥吗?

84785019| 提问时间:2023 03/31 15:39
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你师傅教你那个不对,上面写那个分录对。
2023 03/31 15:41
玲老师
2023 03/31 15:42
这个是全额抵了增值税 不是交了税款哪来的银行存款
84785019
2023 03/31 15:43
她应该是把中间的管理费用一借一贷给省略了,我就看不懂了
84785019
2023 03/31 15:47
老师,收到的做水泥地的发票,我师傅直接就做固定资产了,这样应该也是不对的吧?
玲老师
2023 03/31 15:51
您说一下水泥地具体的情况,那比如说一个大的场地地面也可以计入固定资产。就类似于道路一样。
84785019
2023 03/31 15:53
老师是一块场地的,我的意思是发票收到不用转换一下吗?就直接计入固定资产。
玲老师
2023 03/31 15:58
如果需要施工建设,你就通过在建工程核算,然后完工后转到固定资产。
84785019
2023 03/31 15:59
一次性就做好了的
玲老师
2023 03/31 16:05
那您就直接计入固定资产就可以了。
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