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物流公司出售使用过的固定资产,原值500卖出开专票13个点价款1769.91元税额230.09,这个怎么在账务处理

84785023| 提问时间:2023 03/31 15:45
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023 03/31 15:46
84785023
2023 03/31 15:52
那我开票了,我的收入呢
家权老师
2023 03/31 15:56
就是这样做分录 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,
84785023
2023 03/31 16:17
这个收入进了营业外收入,这样做我的收入跟报表上的收入对不上啊,
家权老师
2023 03/31 16:20
有强迫症就是, 借:银行存款 贷:营业外收入       应交税费-增值税-销项
84785023
2023 03/31 16:23
老师麻烦您帮我把数值带进去写一下分录给我一下,我还是明白不了
84785023
2023 03/31 16:27
新接触会计,然后遇到出售使用过的固定资产,真心搞不懂怎么去做才能跟报表上的收入一致
家权老师
2023 03/31 16:32
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
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