问题已解决
物流公司出售使用过的固定资产,原值500卖出开专票13个点价款1769.91元税额230.09,这个怎么在账务处理



清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票
结转清理余额
借:资产处置损益
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2023 03/31 15:46

84785023 

2023 03/31 15:52
那我开票了,我的收入呢

家权老师 

2023 03/31 15:56
就是这样做分录
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,

84785023 

2023 03/31 16:17
这个收入进了营业外收入,这样做我的收入跟报表上的收入对不上啊,

家权老师 

2023 03/31 16:20
有强迫症就是,
借:银行存款
贷:营业外收入
应交税费-增值税-销项

84785023 

2023 03/31 16:23
老师麻烦您帮我把数值带进去写一下分录给我一下,我还是明白不了

84785023 

2023 03/31 16:27
新接触会计,然后遇到出售使用过的固定资产,真心搞不懂怎么去做才能跟报表上的收入一致

家权老师 

2023 03/31 16:32
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:营业外收入
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票
结转清理余额
借:资产处置损益
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入