问题已解决

老师,这笔业务怎么做分录。

84785026| 提问时间:2023 03/31 17:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
施巧云老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,学员,耐心等一下
2023 03/31 17:16
施巧云老师
2023 03/31 17:21
 你好,学员,季度提成是收?是公司收廖欢的提成吗,希望学员回答一下哦
84785026
2023 03/31 17:22
本来总的要发3807元 但个人部份社保没有扣,就抵了之后 付了944.8
施巧云老师
2023 03/31 17:31
借:销售费用—佣金 2800 贷:其他应付款-廖欢 2800 借:应付职工薪酬—工资 4 贷:其他应付款-廖欢 4 借:其他应付款-廖欢 1859.12 贷:应付职工薪酬—社会保险费 1859.12
84785026
2023 03/31 21:49
银行存款支付的那部分没体现出来呢
施巧云老师
2023 04/01 08:12
你好,学员,等支付时,就直接借:其他应付,贷:银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~