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请问预收应收预付应该怎么重分类?

84785037| 提问时间:2023 03/31 18:08
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “
2023 03/31 18:12
84785037
2023 03/31 18:32
可不可以把预付和英付抵消后填列资产负债表呢?
易 老师
2023 03/31 18:42
同学您好,不可以的,这样没有遵循实质重于形式
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