问题已解决
我在补以前年度的凭证录到新的财务系统,录完21年三月的,没有点结账,我就去录四月的凭证了,然后我录完过账了,就想点三月的结账。结果我四月还没有点结转损益,然后就发现四月的账他一起结账 了怎么办,四月我还少了结账损益的凭证,现在负债表对不上原先的数据了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,反结账4月份,再把4月份凭证反过账,再反审核,然后结3月份的账就不是把4月份一起结了,试一下哈
2023 03/31 19:42
84784967
2023 03/31 19:54
不知道怎么操作
廖君老师
2023 03/31 19:57
您好,结账那个图标是不是有一个结账和一个反结账啊,点反结账