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税法允许扣除的最大金额是360,实际发生捐赠支出是400,超出部分可以在以后年度税前扣除,形成可抵扣暂时性差异40,这是为什么,账面400大于计税360,捐赠是按照负债计算的吗,我记得资产账面小于计税可抵扣暂时性差异,负债账面大于计税,可抵扣暂时性差异

84784961| 提问时间:2023 03/31 19:58
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这里捐赠不是一边,属于费用 这里属于可抵扣差异,递延所得税资产
2023 03/31 20:00
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