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待摊费用如何做账务处理,会计分录

84784958| 提问时间:2023 04/01 09:22
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:管理费用 贷:待摊费用
2023 04/01 09:23
84784958
2023 04/01 09:42
见票挂账怎么挂
84784958
2023 04/01 09:42
支付的时候怎么写会计分录
家权老师
2023 04/01 09:46
计提/待摊 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-待摊销租金 支付租金同时收到发票 借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款
84784958
2023 04/01 09:54
我先收到票 ,要待摊
84784958
2023 04/01 09:54
在支付出去
84784958
2023 04/01 09:55
我们是运费待摊
家权老师
2023 04/01 10:02
把这2个分录的先后顺序,做个调换就是了
84784958
2023 04/01 10:53
预付账款~待摊 应付账款
84784958
2023 04/01 10:54
支付时,应付账款,贷银存
家权老师
2023 04/01 10:56
是的,就是那样处理
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