问题已解决
老师您看我这个固定资产清理分录是不是做的不对,为什么固定资产清理借方余额正好是税额
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速问速答你好。你画一下,具体是哪个?然后老师看一下。
2023 04/01 10:19
84784950
2023 04/01 10:46
老师,这是我做的凭证,固定资产清理余额在借方,请问老师我的凭证分录哪里不对?请老师耐心费心把正确的分录告诉我好吗?
玲老师
2023 04/01 10:53
固定资产清理余额在借方,然后就这样结转。
借资产处置损益。带固定资产清理,金额就是固定资产清理这个余额。
玲老师
2023 04/01 10:53
这样就处理就完整了,没有其他了。
84784950
2023 04/01 11:02
老师,我们是小企业会计准则,没有这个资产处置损益科目
玲老师
2023 04/01 11:06
那就用营业外支出这个科目代替吧。
84784950
2023 04/01 11:18
老师,我的凭证做的是否对,有朋友说我这个分录顺序不对,说是要先清理然后再转营业外支出,她是这样做的您看看
84784950
2023 04/01 11:21
她是这样做的
玲老师
2023 04/01 11:26
第一步咱都是做的转道清理呀,没有问题。
第二步是做销售那个。
第三步是结转处置损益。
别按你图上这个按我给你写那个。
也就是你中间发那个记账凭证那个对。
84784950
2023 04/01 11:39
这次应该对了吧老师,我告诉小企业会计准则,没有那个科目,非常感谢老师的耐心指导
玲老师
2023 04/01 11:41
你好 这次都正确的 ,小准则的对,不客气 呀,问题解决请好评,