问题已解决

您好老师,我们公司是小规模纳税人,1到3月份开具发票30000,其中1万是1月份开的按照3%开具的,其余是按照1%开具的,那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额,填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内,不用填写减免税申报表了吧

84785023| 提问时间:2023 04/01 11:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这些都是普通发票的吗?
2023 04/01 11:26
84785023
2023 04/01 11:27
都是普票
郭老师
2023 04/01 11:32
你好,都是用你的不含税销售额就可以的,不用自己换算,看发票上面的。
郭老师
2023 04/01 11:32
然后免税的税额就等于不含税的金额乘以3%。
84785023
2023 04/01 11:34
也就是,按照发票实际情况填写
郭老师
2023 04/01 11:38
对的,是的,是这么做的。
84785023
2023 04/01 11:38
好的谢谢老师
郭老师
2023 04/01 11:43
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~