问题已解决
请问老师,再做内账的时候,每月开的销售发票,怎么确认他是当月销售出去的,还是以前已经销售出去了,只是在这个月才开发票!分录分别该怎么做
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速问速答你好,是销售产品的吗?如果是的话,你看一下他的发货单。
2023 04/01 14:57
郭老师
2023 04/01 14:58
张你可以以发货出去为准,没有发货的那一部分可以不用做,你们发货了,但是没有开发票也可以做无票收入
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费,
下一个月借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负数
借应收
贷主营业务收入
应交税费。内账可以加税合计,也可以加税分开看自己。