问题已解决

请问老师,再做内账的时候,每月开的销售发票,怎么确认他是当月销售出去的,还是以前已经销售出去了,只是在这个月才开发票!分录分别该怎么做

84785037| 提问时间:2023 04/01 14:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是销售产品的吗?如果是的话,你看一下他的发货单。
2023 04/01 14:57
郭老师
2023 04/01 14:58
张你可以以发货出去为准,没有发货的那一部分可以不用做,你们发货了,但是没有开发票也可以做无票收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 下一个月借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收 贷主营业务收入 应交税费。内账可以加税合计,也可以加税分开看自己。
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