问题已解决
老师,问一下增值税申报的时候,第7栏在开具发票的时候就选择2%的税率进行开票,还是按3%的税率开票,交税的时候按2%缴纳,谢谢
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速问速答您好,按3%的税率开票。
销售使用过的固定资产选择3%减按2%征收增值税,只能开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票,应按3%的征收率开具,申报时可以减免1%。
2023 04/01 18:47
84784970
2023 04/01 19:05
老师,如果是开具增值票普通发票,那么按照现在的小规模纳税人政策,开具3%的增值税普通发票月度销售额10万元以下不交税的。假如企业本月第7栏项目发生销售额为7万,那么应该是免交增值税的。但是老师讲解中说1-15栏【(一)到(五)】是交税的时候填写的,这样不就矛盾了吗
廖君老师
2023 04/01 19:11
您好,申报时是要填写的,填上7万也不会交税的,不矛盾的
84784970
2023 04/01 19:27
不矛盾吗老师,讲课的时候老师说真金白银交税的,就填写在1-8栏(一)到(三),不交税的卸载9-15栏(四)到(五)【上一问打错了】,困惑中!
廖君老师
2023 04/01 19:29
您好,那这7万就是有开专用发票啊,专用发票开1万也要交税的
84784970
2023 04/01 19:30
这是老师讲课的图片
廖君老师
2023 04/01 19:36
您好,不好意思啊,我刚才只关注您的文字了,没注意读图,未达起征点是填在下面(四)的。我上面”申报时是要填写的,填上7万也不会交税的“想表达的就是填在这里的意思,文字没写清楚,对不起
84784970
2023 04/01 19:36
更加困惑了
84784970
2023 04/01 19:37
前面不是说第7栏只能开具增值税普通发票吗,后面又说开具的7万是增值税专用发票,
廖君老师
2023 04/01 19:44
您好,我去找政策再确认了,30万以下是免税的,包括了销售固定资产在内,上面截图销售使用过的固定资产也是开的普票的
84784970
2023 04/01 19:49
老师,那是不是可以这样说,因为第7栏目前的政策是只能开具增值税免税发票,那么如果第7栏开具的发票金额加上单位开具的其他发票金额加起来季度没有超过30万,那么第7栏开具的金额就填写在9-12栏;如果第7栏开具的发票金额需要交税,就填写了第7栏,可以这样理解吗?谢谢
廖君老师
2023 04/01 19:53
您好,是这么理解的。谢谢您的宽容和好心,信息还是这么客气