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关于转让金融商品应交增值税的问题,如果转让时卖赔了年末无法结转,按常理说,卖赔了就是没赚钱,这一部分应该是不交税的,那么结转的时候应交增值税应该怎么做分录呢?

84784989| 提问时间:2023 04/02 10:33
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,你说卖亏了还有增值税?
2023 04/02 10:34
84784989
2023 04/02 10:38
你好,就是卖亏了,应该是不交税的,但是课堂上这个还是借:应交税费-转让金融商品应交税费 贷:投资收益。那年末结转还是亏得话,是不可以转入下一年,那这一块应该怎么理解呢?
小锁老师
2023 04/02 10:41
这个是属于这样的,也就是说,他增值税是按照收入的6%,缴纳的,不是利润
84784989
2023 04/02 10:44
也就是说我卖出的时候获得的这一部分钱来计税,不是按照卖出价减买入价的差额对吗?但是前面老师讲的转让金融商品应交增值税=(卖出价-买入价)/(1%2b6%)*6%。
小锁老师
2023 04/02 10:50
对的,是这个意思的,其实就是抵税了
84784989
2023 04/02 10:52
平时的可以结转下期抵税这个我明白了,但是年度结转的时候是不可以结转到下一年抵税的,年末仍然是亏损状态的话,这一部分的税额是怎么计算的呢?
小锁老师
2023 04/02 10:54
税额就是说,实际按照卖出的亏损,扣除买入,他那样当做进项了
84784989
2023 04/02 10:56
我理解的亏损状态的话,卖出价-买入价是负数就应该是没有税的,我亏的这一部分如果后面赚回来了就可以抵扣,年末的时候还没有赚回来,那就不能抵扣了,这个不能抵扣的部分也是损失,但是这一部分应该是不用交的吧?
小锁老师
2023 04/02 10:56
嗯对,是不需要缴纳的额
84784989
2023 04/02 10:57
好的,明白了,谢谢
小锁老师
2023 04/02 13:03
没事的哈,理解了就好
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