问题已解决
老师,一月做的报表里面有个应交税费--未交增值税是负数188,二月做的报表里面应交税费---待认证进项税额有个负数650,这两个合并在一起就应交税费有800多了,那增值税纳税申报表,上期留抵扣税额合计是188了,这个和我报表上应交税费不一致是这样子的吗
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速问速答您好,待认证不体现在纳税申报表里
2023 04/03 16:54
84784951
2023 04/03 16:55
那和我填的资产负债表里面的应交税费金额不一致,是这样子的吗
小林老师
2023 04/03 17:59
您好,您说的不一致是与纳税申报表核对?