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小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元,开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,请问季度申报增值税时应该怎么填写?

84785042| 提问时间:2023 04/04 09:28
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 专用发票3%含税金额为120万元,你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,按照净额填在12栏
2023 04/04 09:30
84785042
2023 04/04 09:41
老师,请问是这样填写吗?
小菲老师
2023 04/04 09:56
同学,你好 嗯嗯,是的
84785042
2023 04/04 10:02
老师,刚才我发现开具的3%专用发票含税金额,就是下面开具负数免税金额,请问这申报增值税怎么填写?
小菲老师
2023 04/04 10:07
同学,你好 这都是填写不含税的
84785042
2023 04/04 10:11
那请问开具的3%专票和负数免税的金额数据需不需要在增值税申报表里提现出来?
小菲老师
2023 04/04 10:25
同学,你好 增值税申报表里面需要体现的
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