问题已解决
2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,同时还开具1%普通发票含税金额为390695元,请问季度增值税申报时需要填哪些数据?
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速问速答您好,您这个要问管理员,看他的要求。因为你充的这个红字发票操作本身就不对。
2023 04/04 10:33
84785042
2023 04/04 10:37
老师这是之前会计开具的发票,我目前是需要申报增值税,请问数据这样填写对吗?
84785042
2023 04/04 10:39
老师她这个免税负数发票是冲的2022年11月份开具的免税正数发票金额
宋生老师
2023 04/04 10:40
你好,填是这样填,但是能不能提交这个不确定。你试一下,如果能提交就没问题。每个省的这个系统设置还是有点差异。
84785042
2023 04/04 10:40
然后在1月份又重新开具了3%的专用发票,我申报增值税时,是不是专票和普票都要全额申报
宋生老师
2023 04/04 10:44
你好,是的,是全部都要申报。
84785042
2023 04/04 10:46
老师那本季度需要缴纳的增值税金额是不是为3%专票的税额和1%普票的税额想加?
宋生老师
2023 04/04 10:48
你好,如果你超过了起征点就是这样算。
84785042
2023 04/04 10:55
老师你好请问这是哪里填错了?
宋生老师
2023 04/04 10:59
这个数据被遮住了,看不到。
84785042
2023 04/04 11:00
老师后面被遮住的数据全是0,想请老师帮忙看你哪里出错了保存不了
宋生老师
2023 04/04 11:02
老师看了一下也觉得奇怪,因为他那个17行不是他说的那个行次。跟他写的那个不一样。
84785042
2023 04/04 11:06
老师应该意思是第10栏和和第11栏之和不能大于19栏嘛?
宋生老师
2023 04/04 11:07
所以我就说这个可能。申报不了。你要不要拿去前台去试一下吧?
84785042
2023 04/04 11:08
好的明白了谢谢老师
宋生老师
2023 04/04 11:12
你好,不用客气的了。