问题已解决
我们是汽车维修公司,给客户修车后给客户开具了发票,维修费是保险公司直接付到公户了,这应该怎么做分录
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借应收账款,贷主营业务收入应交税费。收到钱时借银行存款贷应收账款。
2023 04/04 11:08
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2023 04/04 11:10
但是票上是客户公司,银行收到的又是保险公司,这个怎么处理
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 11:16
可以的,就直接冲这笔往来就行,因为这笔钱是保险公司给。修车的客户不用给。
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2023 04/04 11:27
那我这样写分录可以不 借:应收账款-客户公司 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:预收账款-保险公司 借:预收账款-保险公司 贷:应收账款-客户公司
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 11:35
前面是有提前收到保险公司的钱吗?
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2023 04/04 11:40
不是,是修完才付的钱,只是客户太多了,开的票也没备注车牌号不能对应上,就一笔都给冲往来了
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2023 04/04 11:41
有的客户付的是现金
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2023 04/04 11:43
建议还是设置上明细科目对应的错误。这样准确。