问题已解决
老师,房地产公司,公司有几块地,现在开发一个项目,项目那边办公室购买插座、瓷砖、电线等,发票2022年7月已经做账了,共:15000元,我做分录:借:管理费用-办公室 15000 贷:现金15000 2023年1月有一笔银行转了7000,是说是15000的尾款,那我现在要怎么出分录了?2022年那笔分录要调整吗?
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速问速答同学你好
这个有发票吗
2023 04/04 11:16
84784973
2023 04/04 11:28
2022年7月收到发票入账了,但是15000我都做了现金付,其实现金当时付了7000,2023年银行转了7000
朴老师
2023 04/04 11:34
同学你好
直接转就可以了
借应付账款
贷银行存款
84784973
2023 04/04 11:38
那应付账款就有借方余额了吗?
朴老师
2023 04/04 11:42
付款之后冲减了贷方应付账款
84784973
2023 04/04 11:52
2022年7月,付现金7000,发票金额是15000,我当时就做:借:管理费用-办公室15000 贷:现金15000
这笔分录错了。我2023年银行转了7000,我应该在2023年1月份做:调整2022年7月那笔分录吗?那分录怎么写
朴老师
2023 04/04 12:16
对的
那你应该
借现金
贷应付账款
这样
然后
借应付账款贷银行存款