问题已解决

老师,房地产公司,公司有几块地,现在开发一个项目,项目那边办公室购买插座、瓷砖、电线等,发票2022年7月已经做账了,共:15000元,我做分录:借:管理费用-办公室 15000 贷:现金15000 2023年1月有一笔银行转了7000,是说是15000的尾款,那我现在要怎么出分录了?2022年那笔分录要调整吗?

84784973| 提问时间:2023 04/04 11:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个有发票吗
2023 04/04 11:16
84784973
2023 04/04 11:28
2022年7月收到发票入账了,但是15000我都做了现金付,其实现金当时付了7000,2023年银行转了7000
朴老师
2023 04/04 11:34
同学你好 直接转就可以了 借应付账款 贷银行存款
84784973
2023 04/04 11:38
那应付账款就有借方余额了吗?
朴老师
2023 04/04 11:42
付款之后冲减了贷方应付账款
84784973
2023 04/04 11:52
2022年7月,付现金7000,发票金额是15000,我当时就做:借:管理费用-办公室15000 贷:现金15000 这笔分录错了。我2023年银行转了7000,我应该在2023年1月份做:调整2022年7月那笔分录吗?那分录怎么写
朴老师
2023 04/04 12:16
对的 那你应该 借现金 贷应付账款 这样 然后 借应付账款贷银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      免费资料

      下载APP快速提问

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~