问题已解决
请问老师,我去年最后一个季度的印花税计税金额少填了,现在是更正申报还是在这个季度申报,哪种合适啊
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您好,金额有多少啊,印花税一般没多少,金额不大就2023年季度补上也没事
2023 04/04 12:10
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2023 04/04 14:08
老师,去年的第四季度收入有130万元,漏掉了一笔20万元的收入未申报。我们这边的印花税是按季申报,今年这个季度没有收入,在这个申报也没关系吗?
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2023 04/04 14:13
您好,20万收入印花税也就60元,没事的,税务不会在意这么小的数字,我们补缴已经觉得企业很合规了
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2023 04/04 14:22
老师,是不是如果更正申报,去年的账就要动
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 14:23
您好,是的呢,年度汇算清缴报了么。我还是觉得不要去改申报表了,现在去改申报表,也要交滞纳金的,就算以后查取了,我们3月补申报了,也就是延迟缴税了,没什么大事,主要钱不多
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2023 04/04 14:26
明白了,老师。那一般多大的金额需要修改之前的申报表啊
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2023 04/04 14:39
您好,我个人觉得上万吧,或者这个金额能利润表从盈利变为亏损
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2023 04/04 15:06
老师,您讲的这个金额大小是指税额,还是指收入啊
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/04 15:08
您好,我说的是税哈,也就是没有及时缴税么