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老师,设备款69万已经全部付清了,但是没有收到发票,现在需要转固定资产,这个怎么做凭证呢?

84785034| 提问时间:2023 04/04 12:47
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
合同暂估固定资产入账。次月可以进行折旧发票,到了以后再做调整
2023 04/04 12:49
84785034
2023 04/04 12:51
可以写一下暂估的分录和收到发票后的分录吗老师
易 老师
2023 04/04 12:57
借:固定资产贷:应付账款,次月借:xx费用,贷:累计折旧
易 老师
2023 04/04 12:58
收到发票,如有差额红字红冲以前的暂估科目凭证,再做蓝字正确凭证
84785034
2023 04/04 12:58
老师 设备款已经全部付清了,为什么贷方是应付账款?
易 老师
2023 04/04 13:04
已经全部付清的话,换成银行存款
易 老师
2023 04/04 13:05
如果付款和发票没有差额,直接将补的发票附在暂估凭证的后面就可以,不需要做红冲分录
84785034
2023 04/04 13:13
没有收到发票也可以吗? 暂估  借:固定资产 69万 贷:在建工程 69万
易 老师
2023 04/04 13:25
你好,可以的, 没问题
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