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航天服务费报税的时候填哪里?没有表四,是不是直接填增值税减免申报明细表里
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速问速答您好,同学,怎么没有表4呢
2023 04/04 13:39
84785013
2023 04/04 13:45
表四填哪里
向阳老师
2023 04/04 13:46
截图给我看下呢,同学
84785013
2023 04/04 13:47
可以看到吗
向阳老师
2023 04/04 13:59
您好,同学,填在序号1里面的
84785013
2023 04/04 14:00
这个选最后一个其他吗
向阳老师
2023 04/04 14:04
您好,同学,不需要动它啊,不是有增值税技术维护费吗?
84785013
2023 04/04 14:06
我不填,主表不显示
84785013
2023 04/04 14:06
也不显示减免啊
84785013
2023 04/04 14:10
主表自己填?
向阳老师
2023 04/04 14:12
您好,同学,是填在这张表里哦
向阳老师
2023 04/04 14:12
把金额填在第一行即可
84785013
2023 04/04 14:12
减免性质代码及名称选择什么
向阳老师
2023 04/04 14:18
不是一张表啊!您这个填的是什么呢?
向阳老师
2023 04/04 14:19
在“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”行中,本期发生额列填入“280”即可哦,不需要别的操作哦
84785013
2023 04/04 14:20
不填减免表,主表带不出来
向阳老师
2023 04/04 14:21
不需要主表带出来哦,就那张表就可以了,附表4即可
84785013
2023 04/04 14:23
主表不带出来,怎么减免的?
我的应交税费并没有减免啊
向阳老师
2023 04/04 14:26
首先,航天服务费不是填在增值税申报表附表二,而是应该填在增值税申报表附表四税额抵减情况表,同时在主表上填写有第23栏的应纳税额减征额.当月没有应交增值税可以抵减的话,可以以后月份抵减.
增值税申报表附表四:第一栏增值税税控系统专用设备费及技术维护费,第2列本期发生额填入发票金额,第4列实际抵减税额填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额,按应缴金额填写,差额可以下期再抵).
84785013
2023 04/04 14:28
当月不可以抵扣,下月才可以抵扣?
84785013
2023 04/04 14:30
在你们网站搜的答案
向阳老师
2023 04/04 14:32
本期实际抵减税额那列填上就是的,可以抵减了,期末无余额
84785013
2023 04/04 14:34
如果当月不抵扣,不需要天减免表。当月抵扣,填减免表。是这样吗
向阳老师
2023 04/04 14:35
当月不抵扣,那么本期实际抵减税额那列填0,如果抵扣就填280数字