问题已解决

老师,我公司小规模今年增值税政策出来前开了40万的免税普票(实收客户40元),没有红冲,现在季度申报带出的40万是不含税收入,另有增值税4000元,含税和不含税的差额该怎么做分录?

84784980| 提问时间:2023 04/04 13:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借营业外支出,贷应交税费、应交增值税。借应交税费应交增值税,贷银行存款。
2023 04/04 13:59
84784980
2023 04/04 14:06
好的,谢谢老师
郭老师
2023 04/04 14:08
不用客气,工作愉快。
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