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那不用分其他应收款和其他应付款吗

84785018| 提问时间:2023 04/04 23:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好具体的什么业务的
2023 04/04 23:35
84785018
2023 04/05 14:02
老师您好,我是接着这个问题问的。
郭老师
2023 04/05 14:15
不用到其他应收款或者其他应付款借方余额表示对方欠了你的 相反地,你们单位欠了人家的
84785018
2023 04/05 14:26
比如法人提取备用金,借其他应付款~刘某,贷银行存款。可以吗
郭老师
2023 04/05 14:29
可以的,可以这么做的。
84785018
2023 04/05 14:41
实发工资比计提工资少100,怎么处理呢
84785018
2023 04/05 14:42
固定资产计提折旧是按每样来计提,还是固定资产的总额计提呢?因为有时候固定资产会不定期的增加。
郭老师
2023 04/05 14:45
红冲集体的借应付职工薪酬工资,借管理费用工资-100
郭老师
2023 04/05 14:45
一般按每个固定资产的来
84785018
2023 04/05 14:49
实发工资比计提的少,可以补计提工资哦,是这样处理吗
郭老师
2023 04/05 14:50
对的,是的,是这么做的。
84785018
2023 04/05 14:50
按每个固定资产来折旧,那怎么看出一个固定资产已折完呢?
郭老师
2023 04/05 14:52
原值等于固定资产或者是中间留着一个5%的以内的残值率。
郭老师
2023 04/05 14:52
应该有一个固定资产折旧表的,如果没有的话,是软件做账的固定资产卡片里面看一下的。
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