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1-3月份开了专票和普票,专票和普票开了有3%的也有1%的,而且季度加起来超了30万了,再申报增值税时该如何申报呢?

84784955| 提问时间:2023 04/05 06:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
1.2行填写专票 1.3填写普票 减免的2%的主表应纳税减征额 和减免表本期发生额和实际抵扣金额填写 3%的专票不填写减免 安3%交
2023 04/05 06:27
84784955
2023 04/05 06:35
就是说普票3%的按1%缴纳增值税,专票按3%缴纳,不含税金额那里需不需要把普票3%的换算成1%计入,还是说直接按3%计入不含税金额,
郭老师
2023 04/05 07:02
你好 是的 不需要不修改
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