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老师,专项应付款在资产负债表里显示是在资产那边,其它资产里是负数吗

84784980| 提问时间:2023 04/05 18:28
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,是的,在资产里是负数
2023 04/05 18:30
84784980
2023 04/05 18:35
那分录是怎么做的,比如我们收到专项资金,借:银行存款,贷;专项应付款,如果支付出去,比如是管理费用,借:管理费用,贷;银行存款同时借:专项应付款,贷营业外收入吗?然后申报把营业外收入填专项资金扣除那栏是吗
刘艳红老师
2023 04/05 18:40
1、财政专项拨入款项时: 借:银行存款 贷:专项应付款-某某项目拨款 2、支出于项目有关的款项时: 借:专项应付款-某某项目拨款 贷:银行存款 3、结余上缴: 借:专项应付款-某某项目拨款 贷:银行存款 “专项应付款”账户用于核算企业接受国家拨入的具有专门用途的拨款,如专项用于技术改造、技术研究等,以及从其他来源取得的款项。 4、在“专项应付款” 账户下,应按专项应付款种类设置明细账,进行明细核算。 1、专款专用的账务处理是借银行存款贷专项应付款。 2、一般情况下,专款专用的款项都是财政拨款补助款,有专门用途,税法规定可以按不征税收入处理,但支出也不能税前扣除。 3、要有专门科目核算,五年后没使用就要转入营业外收入科目交企业所得税,
84784980
2023 04/05 18:54
没明白老师,是这样的,我们是民非企业就是蔬菜种植研究的,科研所的人员工资都是财政拨款给农业局的然后农业局在转给科研所的,但是农业局转给科研所的时候又要科研所开财政补贴发票给他们,这钱就是科研所的人员工资支出也是专项支出,支付给科研人员的工资怎么做账,专项应付款又怎么结转
刘艳红老师
2023 04/05 19:01
借:专项应付款-拨款 贷:应付职工薪酬
84784980
2023 04/05 19:05
那先不记提应付职工薪酬吗?支付是借,应付职工薪酬贷银行存款吗老师,都不做费用吗
84784980
2023 04/05 19:07
那开给农业局的发票要怎么做账,
刘艳红老师
2023 04/05 19:12
要先计提的,我写是的支付的分录了 你开给农业局的发票要确认收入
84784980
2023 04/05 19:42
先开发票怎么做账,是借应收账款,贷专项应付款?还是贷营业外收入
刘艳红老师
2023 04/05 19:44
借应收账款,贷营业外收入
84784980
2023 04/05 19:46
可是实际上不是收入就是财政拨的科研人员的工资款也是专项资金,营业外收入申报填专项资金里吗,不然要交企业所得税税的
刘艳红老师
2023 04/05 19:47
是的,填报在专项资金那里
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