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有个项目上3月份开出的销项发票,因为中间有问题没有沟通好,对应的进项发票如果3月份做账了的话,假如4月份进项发票再红冲,这样怎么做账

84785013| 提问时间:2023 04/06 08:44
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 是进项发票也红冲是做  进项时 一样分录  金额负数  表二填写进项转出      销项开负数 了 是收入的负数分录 
2023 04/06 08:49
84785013
2023 04/06 08:51
3月底这边开出的销项发票,进项发票也是3月份的,那如果四月份要把3月的进项发票红冲的话,我这边的成本和进项税怎么操作
玲老师
2023 04/06 08:52
借成本科目 负数 ,进项负数 ,贷应付 负数    表二填写进项转出  
84785013
2023 04/06 08:54
就是说就算四月份要把进项发票作废的话,三月份该怎么做账就怎么做是吧
84785013
2023 04/06 08:57
我们是建筑行业,这边开出的销项发票如果业主把钱直接转给供应商了,这边怎么平应收应付啊,
玲老师
2023 04/06 09:00
四月份开的附属发票,不影响三月的账务处理。
玲老师
2023 04/06 09:00
这种情况需要你们签订三方协议处理。
84785013
2023 04/06 09:02
是的,是要签三方协议的,应收和应付怎么做会计分录来平账?
玲老师
2023 04/06 09:10
你好  借应收账款   贷应付账款 这样  
84785013
2023 04/06 09:11
后面的附件是什么?签订的三方协议?
玲老师
2023 04/06 09:18
是的,后面放上三方协议。
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