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第一.老师,应付账款为负数了,报表应该怎么填写?如果填到预付账款里,怎么填? 第二.老师,建筑劳务公司收到劳务费发票,借主营业务成本100 贷应付账款-x公司,还是贷应付职工薪酬100?我做到应付账款里了,但是纳税调整时这100填在建造合同那项可以吗?
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速问速答第一.应付账款为负数了,报表应该怎么填写?如果填到预付账款里,怎么填?答 需要看应付账款明细借方余额的金额合计填写在报表预付账款项目
2023 04/06 13:37
耿老师
2023 04/06 13:39
二.建筑劳务公司收到劳务费发票,借主营业务成本100 贷应付账款-x公司,还是贷应付职工薪酬100?我做到应付账款里了,但是纳税调整时这100填在建造合同那项可以吗?答 对方提供的发票内容开的是劳务费一般计入成本,人员是和你们签的合同还是劳务公司?
84784962
2023 04/06 22:46
和我们签的是合同,不是和农民工签的劳务合同
耿老师
2023 04/07 06:43
你好!员工和你们签的合同不是个劳务公司签的合同那要通过应付职工薪酬科目