问题已解决
老师好!我们公司是建筑劳务公司,结转成本没有挂在项目上,如何结算成本?开出的发票我做的凭证是:借:应收账款某某公司,贷:主营业务收入 简易计税 收到的发票做的凭证:借劳务费 贷:应付账款个体户 结转成本是做的:借:主营业务成本,贷:劳务费,我在发放工资的时候,管理人员工资计提 借:管理人员工资 贷:应付职工薪酬,项目工地上计提工资 借:劳务费,贷:应付劳务费某项目,我不能确定这样做是不是正确?辛苦老师,帮我指点一下。
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速问速答同学你好
这个是可以的
但是劳务费的一级科目是工程施工
2023 04/06 14:50
84785020
2023 04/06 14:52
那我再把劳务费改成工程施工劳务费,
84785020
2023 04/06 14:54
因为之前没有上课,后来上了课之后我要挂在项目上,我也在想着怎么调整,正好一个项目才开的,12月份有一张结算单,我没有做进去,现在3月份来了结算单,我想把它结转成本。这样可以慢慢调过来,不知道可不可以这样做?
朴老师
2023 04/06 14:59
同学你好
这个可以的
84785020
2023 04/06 15:02
谢谢老师
84785020
2023 04/06 15:03
我这个劳务费里期初有余额,这个是正常的吗?
朴老师
2023 04/06 15:14
同学你好
没有结转损益吗
84785020
2023 04/06 15:27
结转了,余额在借方
84785020
2023 04/06 15:28
这个是不是相当于预估的成本?
朴老师
2023 04/06 15:33
同学你好
嗯
计入成本就可以了
84785020
2023 04/06 16:20
老师,有个个体户,季度销售额289,000,给他做5%的利润。这样不交经营所得税可以吗?
朴老师
2023 04/06 16:24
同学你好
这个不可以的
84785020
2023 04/06 16:29
那我应该怎么操作?
朴老师
2023 04/06 16:37
要交所得税的
申报的是生产经营所得