问题已解决

请问2022年第三季度的企业所得税我不小心多报了,2023年1月份申请退了这笔税费。这笔费用我是要入账在2022年还是2023年呢?

84784973| 提问时间:2023 04/06 16:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,在2023年来做就行。
2023 04/06 16:56
84784973
2023 04/06 17:23
我这笔税费不是年度汇算退的,是按第三季度错报退的,退的这笔税费是2952.23。那我报利润表的时候是按退后的税费340.52申报,还是按加上之前多缴的申报呢?
郭老师
2023 04/06 17:24
你好,利润表还是填写退款之前的。
84784973
2023 04/06 17:25
这个是汇算表和利润表,麻烦老师帮我看一下谢谢。如果利润表是按汇算表自动生成的,累计已缴交340.52元税费申报的话,那我2952.23是不是应该计入2022年。
郭老师
2023 04/06 17:28
汇算清缴,实际已交纳里面减去,也就是减去一月份给你退回来的。
郭老师
2023 04/06 17:28
是你账上利润表里面的所得税费用还是没有减去的。
84784973
2023 04/06 17:35
所以我利润表里面还是填退之前的金额是吗?
郭老师
2023 04/06 17:35
是的,是这个意思的。
84784973
2023 04/07 15:10
好的谢谢老师。请问增值税发票上的税点,在填报企业所得税申报表的时候不算营业收入是吗?那这部分的金额需要填在哪里呢?
郭老师
2023 04/07 15:12
是一般纳税人收到的是专票吗?
郭老师
2023 04/07 15:12
如果是的话,收到的专票他可以抵扣增值税的。
84784973
2023 04/07 15:22
不是呢,是我们开出去的普票。上面不是有个税点吗?没有到缴交的门槛。但是申报企业所得税的时候,营业收入会按增值税申报的金额,这个金额不包括发票税点,那我应该填在哪里合适呢?还是说不需要填呢
郭老师
2023 04/07 15:24
银行做到营业外收入需要交所得税。
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