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公司2019-2021年好多进项发票没抵扣,没记账,都只有付款分录,现在要怎么弄?
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速问速答同学您好,可以补认证抵扣的
2023 04/06 19:17
84785041
2023 04/06 19:24
那缺的分录是补在今年对吗?
84785041
2023 04/06 19:26
勾选平台有这发票,可是找不到抵扣联和发票联了,2019年购买的,都联系不上了,怎么弄?
易 老师
2023 04/06 19:42
都联系不上了,那就不能抵扣
84785041
2023 04/06 19:49
那分录怎么写
易 老师
2023 04/06 20:05
借:以前年度损益调整- X 科目,贷:应付账款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
84785041
2023 04/06 21:34
老师,2019年只做了借:应付账款贷:银行存款,没做进项发票分录,那现在找到发票了,能反结账2019年的账补上分录吗?还是在这月补上之前分录,分录怎么写?
易 老师
2023 04/06 21:40
是在这月补上之前分录,借:应交税费应交增值税进项税额,贷:利润分配-未分配利润,
84785041
2023 04/06 22:01
老师,那应付账款期末借方有余额,挂了几年了没发票。那现在找到发票,你写的分录是不是还少这笔分录借原材料,贷应付账款,应交税费-应交增值税?不然应付账款期末余额还是挂着,借方原材料表增加,可原材料2019年就用完了,这怎么弄?
易 老师
2023 04/06 22:25
前面都已经成为成本费用,影响了损益,所以进的是利润分配,未分配利润
84785041
2023 04/07 06:56
那这家应付账款余额在借方,不平就一直挂着?
易 老师
2023 04/07 08:09
一样入了未分配利润。借:应交税费应交增值税进项税额,应付账款贷:利润分配-未分配利润,