问题已解决
老师好,我司有3万开票未收到货款,因对方已跟我司协议打折处理这批款了,现在账上未收到货款如何做账?
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速问速答需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种:
(1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的;
(2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的;
(3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的.
其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
2023 04/07 08:45
84785006
2023 04/07 08:47
是因对方公司终止合作了,不是因产品质量问题的
84785006
2023 04/07 08:47
对方公司大概是破产的意思,跟我们清算
84785006
2023 04/07 08:48
之前发票已开出给对方,只是回款按8这处理了。
84785006
2023 04/07 08:49
我们双方有签订协议了,但现在账上有这余额,要做坏账准备吗?
易 老师
2023 04/07 08:51
你好,你可以做坏账处理,借:信用减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备.借:坏账准备贷:应收账款
84785006
2023 04/07 08:57
那年终在借方的,信用减值损失是做汇算清缴时要调吗?
84785006
2023 04/07 09:06
刚发错了,是期末信用减值损失科目,要结转到本年利润是吗?
易 老师
2023 04/07 09:10
学员您好,是的,对的